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欧盟和美国站卖家如何设置Shopify税费?
 

1、Shopify税费

Shopify卖家可能需要对自己的销售收取税费,然后向政府报告并汇寄这些税费。虽然税务方面的法律和法规很复杂并且可能经常变更,但卖家可以设置 Shopify 以自动处理大多数常见的销售税计算工作。此外,卖家还可以设置手动税费以应对特殊的税法和情况。

Shopify 不会为卖家申报或者汇出销售税。卖家可能需要到当地税务机关或联邦税务机关注册卖家的公司,以便处理销售税。Shopify 提供的计算和报告应能够帮助卖家更加轻松地申报和支付税金。卖家应始终与当地税务机关或税务会计师核实,确保卖家向客户收取正确的销售税,并确保卖家正确申报和汇出税金。

2、 Shopify美国税费指南

(1)Shopify网站收取销售税的基本知识

①卖家需要获得销售税许可证

Economic Nexus是针对在美国但没有实体的公司的税法,并且这些公司在美国各州开展电商业务。每个州有分别针对卖家设置相应的纳税门槛,大部分销售税起征点为年销售额10万美元或200笔交易,各州的这一基准会每年进行设置。

当卖家达到某个州的征税起点后就要注册销售税许可证,不过在此之前,卖家需要登录美国财政部网站查看自己所在州的规定条款。不同州的销售税许可证名称不同(例如税收许可证、卖家许可证等),但注册过程都一样,而且在大多数州都可以免费注册销售税许可证。

具体步骤如下:

·注册你的公司;

·如果需要,请通过IRS(美国国税局)申请联邦税号(EIN);

·填写注册表格,该表格一般会询问卖家的公司主要业务、成立时间以及联系方式。

即使卖家仅在线上进行销售,但仍需要有销售税许可证,而且卖家在开展业务的每个州都需要有许可证。如公司注册地在A州,但库存在B州,那么卖家就需要两个州的许可证。

②不是全部州都要求收取销售税

目前,美国有45个州和华盛顿特区要求电商卖家依据“Economic Nexus”收取销售税。Shopify销售税设置之所以复杂,是因为不同的州费率不完全相同。

③汇款频率因州而异

税收汇款是指将卖家收取的销售税上交给IRS的过程,这在各州之间也有所不同。一旦注册了销售税许可证,卖家就必须按月、季度或每年缴纳所收取的税款,上缴频率取决于不同的州的规定。

④销售税分两种

根据卖家所在的州的不同,销售税的计算方式分以下两种:

·按照目的地基准(Destination-basis):Shopify销售税是根据每个卖家所在的位置计算的。如果你在密歇根州向缅因州的客户出售产品,则销售税将基于缅因州的税率计算。

·按照来源地基准(Origin-basis):Shopify销售税是根据卖家所在的位置计算的。如果你在纽约州将产品卖给犹他州的客户,则销售税是根据纽约州的税率计算的。使用来源地税制的州有亚利桑那州、伊利诺伊州、加利福尼亚州、俄亥俄州、密西西比州、密苏里州、新墨西哥州、宾夕法尼亚州、犹他州、田纳西州、德州、维吉尼亚州。

(2)Shopify美国税费设置

步骤1:设置运送区域

因为不同的州和城市税率不同,所以要为每个州创建一个运输区域。如果卖家处于按照目的地基准计算销售税的状态,那么则此功能就会给予比较大的帮助。

创建运送区域的操作路径:点击“设置”→“运输”→“运送区域”→“添加运送区域”:

然后,为你的运送区域编辑名称(例如,国家/地区名称),然后添加相应的国家(地区),将运送区域中的所有国家都添加到里面:

步骤2:设定税率

为所创建的各个运送区域设置税率。Shopify可以自动设置销售税率,避免造成混乱。

点击“设置”→“常规”,在此处设置你的location。然后点击进入“设置”→“税收”添加税率。最好将这些税设置为自动计算,以便Shopify根据州、县和地方税规定对其进行管理。此外,建议你每年对这些税率进行检查,确保Shopify是用最新税率计算销售税。

步骤3:设置免税

要设置免税,你需要对免税产品单独设置一个系列。请单击“产品”→“系列”→“创建系列”,并为其命名和保存。

接下来,点击“设置”→“税收”,然后选中一个免税国家,这是在告诉Shopify免税规则需要运用在哪里。然后在新窗口中单击“税收改写”,单击“添加税收改写”,然后从下拉菜单中选择上述创建的免费系列。

最后选择免税适用的地点和费率,并点击“添加改写”。

3、 Shopify欧盟税费指南

(1) 欧盟税费须知

如果卖家的业务位于欧盟 (EU) 成员国境内,并且想向欧盟范围内的其他国家/地区销售产品,则需要在当地的辖区内注册增值税 (VAT) 号。使用增值税号,卖家可以根据客户所在的地点向欧盟范围内的客户收取增值税,并且还可以为具有特殊税率的产品设置税费覆盖。

卖家可以使用 Shopify 自动收取税费,但不能使用 Shopify 汇出或提交税费。如果卖家已使用 Shopify 在欧盟进行销售,则可以更新欧盟税费设置以反映自己的税务登记。当卖家更新税费设置时,系统会要求提供增值税号。添加后,Shopify 会自动设置适用于卖家已登记的区域的税率。

(2) 在Shopify中设置欧盟税费之前的准备工作

卖家需要确定是否应该征收税费如果不确定,请咨询当地税务机构或税务专业人士。通常情况下,如果希望向欧盟其他国家/地区销售产品,就需要向自己所在国家/地区的税务机关登记,以收取增值税。

如果卖家在欧盟其他国家/地区的销售额超出了特定阈值,或者在该地有重要业务场所,那么卖家可能需要注册一站式服务 (OSS) 方案,或联系各个相关机构并进行登记。这一流程取决于卖家的业务所在地和销售地点以及各个政府的要求。

·对于卖家所在国家/地区的客户,按当地增值税率收取费用。

·对于卖家所在地之外的欧盟国家/地区的客户,费率取决于卖家是否超过 10,000 欧元登记阈值。如果卖家未超过此阈值,则按卖家当地的增值税率收取费用如果卖家超过了阈值,则需收取卖家客户所在国家/地区的增值税率。若要收取目的地国家/地区的增值税率,卖家需要向 OSS 或向该国家/地区登记增值税号。

如果卖家在某个国家/地区有重要的业务,则应咨询该国/地区税务机构以确认卖家是否需要登记以收取税费。卖家有责任确定自己的业务是否超过了远距离销售额的阈值。

(3)使用 OSS 收取 VAT

一站式服务方案(也称为欧盟 OSS)适用于在欧盟有营业地点、向其他欧盟成员国销售产品并因此需要根据目的地国家/地区收取和汇付 VAT 的卖家。如果卖家从所有其他欧盟成员国获得的年销售额低于 10,000 欧元,那么可以利用小型企业免税来收取本地增值税率如果卖家想根据客户所在地点收取 VAT,则可以注册OSS。

如果卖家的商店使用基于登记的税费,则只能使用 OSS。如果卖家尚未更新设置以使用基于登记的税费,请使用基于地点的税率来手动更新税率。

(4)设置增值税登记

在向 VAT 成员国登记并拥有欧盟增值税号 后,即可开始设置税费。

步骤:

在 Shopify 后台中,转到设置 > 税费和关税

在国家/地区部分,点击欧盟。

在针对欧盟销售的 VAT页面中,点击收取 VAT。

选择增值税登记方式。

·如果卖家登记了 OSS 方案,并且计划针对从欧盟成员国客户获得的所有销售额提交一次 VAT 退税,请选择一站式服务登记

·如果卖家商店的年销售额不超过 10,000 欧元,并且计划向当地税务机构提交 VAT退税申请,则请选择小型企业免税。如果卖家有多个 VAT 登记,则小型企业免税不适用

·如果卖家计划直接向销售的欧盟成员国的税务机构提交 VAT 退税申请,请选择特定于国家/地区的登记。

点击下一步。

请执行以下任一操作:

·如果卖家选择了一站式服务登记,请输入卖家登记的国家/地区发放的增值税号,然后点击收取 VAT。如果卖家需要添加其他增值税登记,请在针对欧盟销售的 VAT页面上点击添加国家/地区

·如果卖家选择了小型企业免税,请点击卖家所属国家/地区发放的增值税号,然后点击收取 VAT

·如果卖家选择了特定国家/地区登记,请输入卖家登记的国家/地区发放的增值税号,然后点击收取 VAT。如果卖家需要添加其他增值税登记,请在针对欧盟销售的 VAT页面上点击添加国家/地区。

图文来源:

https://mp.weixin.qq.com/s/4zQFmNa5TnFoCFUS1wkTdQ

https://help.shopify.com/zh-CN/manual/taxes/eu

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